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南通市民主党派2017年部门预算表

发布时间:2019-07-19  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

 

2017年收支预算总表

 

市民主党派(民主促进会)(本级) 单位:万元
项目名称 金额
一般公共预算资金 小计 1027.67
税收财力安排 1027.67
当年非税财力  
专项财力  
省补助  
动用结余财力  
政府性基金 小计  
财政专户管理资金 小计  
收入合计 1027.67

市民主党派(民主促进会)(本级)   单位:万元
合计 基本支出 项目支出 不可预见费
1027.67 810.96 194.21 22.50

市民主党派(民主促进会)(本级)   单位:万元
收入 支出
项目名称 金额 支出用途
项目名称 金额
一、一般公共预算 1027.67 一、基本支出 810.96
二、政府性基金预算   二、项目支出 194.21
    三、不可预见费 22.50
收入合计 1027.67 支出合计 1027.67

2017年财政拨款支出预算表

 

 

 

市民主党派(民主促进会)(本级) 单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金额
合计   1027.67
201 一般公共服务支出 948.36
 20128  民主党派及工商联事务 948.36
    2012801     行政运行 754.15
    2012802     一般行政管理事务 74.93
    2012804     参政议政 118.32
    2012899     其他民主党派及工商联事务支出 0.96
221 住房保障支出 79.31
 22102  住房改革支出 79.31
    2210201     住房公积金 58.71
    2210202     提租补贴 20.60
    2210203     购房补贴  

2017年财政拨款基本支出预算表

市民主党派(民主促进会)(本级)   单位:万元
科目编码 科目名称 金额
合计   810.96
301 工资福利支出 444.01
 30101  基本工资 116.95
 30102  津贴补贴 237.21
 30103  奖金 29.01
 30104  社会保障缴费 60.84
 30105  伙食费  
 30199  其他工资福利支出  
302 商品和服务支出 173.19
 30201  办公费 12.00
 30205  水费 0.83
 30206  电费 4.00
 30207  邮电费 3.00
 30209  物业管理费  
 30211  差旅费 63.00
 30213  维修(护)费 2.00
 30215  会议费 10.35
 30216  培训费 6.30
 30217  公务接待费 7.65
 30226  劳务费 2.00
 30228  工会经费 4.18
 30229  福利费 14.85
 30239  其他交通费用 31.51
 30299  其他商品和服务支出 11.52
303 对个人和家庭的补助 193.76
 30301  离休费  
 30302  退休费 113.83
 30303  退职(役)费  
 30304  抚恤金  
 30305  生活补助  
 30306  救济费  
 30308  助学金  
 30311  住房公积金 58.71
 30312  提租补贴 20.60
 30313  购房补贴  
 30314  遗属补助  
 30399  其他对个人和家庭的补助支出 0.62
310 其他资本性支出  
 31002  办公设备购置  

2017年财政拨款政府性基金支出预算表

市民主党派(民主促进会)(本级)   单位:万元
科目编码 科目名称 金额
合计   0.00

2017年度一般公共预算支出预算表

市民主党派(民主促进会)(本级) 单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金额
合计   1027.67
201 一般公共服务支出 948.36
 20128  民主党派及工商联事务 948.36
    2012801     行政运行 754.15
    2012802     一般行政管理事务 74.93
    2012804     参政议政 118.32
    2012899     其他民主党派及工商联事务支出 0.96
221 住房保障支出 79.31
 22102  住房改革支出 79.31
    2210201     住房公积金 58.71
    2210202     提租补贴 20.60
    2210203     购房补贴  

2017年一般公共预算基本支出预算表

市民主党派(民主促进会)(本级) 单位:万元
科目编码 科目编码 科目名称
合计   810.96
301 工资福利支出 444.01
 30101  基本工资 116.95
 30102  津贴补贴 237.21
 30103  奖金 29.01
 30104  社会保障缴费 60.84
 30105  伙食费  
 30199  其他工资福利支出  
302 商品和服务支出 173.19
 30201  办公费 12.00
 30205  水费 0.83
 30206  电费 4.00
 30207  邮电费 3.00
 30209  物业管理费  
 30211  差旅费 63.00
 30213  维修(护)费 2.00
 30215  会议费 10.35
 30216  培训费 6.30
 30217  公务接待费 7.65
 30226  劳务费 2.00
 30228  工会经费 4.18
 30229  福利费 14.85
 30239  其他交通费用 31.51
 30299  其他商品和服务支出 11.52
303 对个人和家庭的补助 193.76
 30301  离休费  
 30302  退休费 113.83
 30303  退职(役)费  
 30304  抚恤金  
 30305  生活补助  
 30306  救济费  
 30308  助学金  
 30311  住房公积金 58.71
 30312  提租补贴 20.60
 30313  购房补贴  
 30314  遗属补助  
 30399  其他对个人和家庭的补助支出 0.62
310 其他资本性支出  
 31002  办公设备购置  

2017年一般公共预算单位运行经费支出预算表

市民主党派(民主促进会)(本级) 单位:万元
科目编码 科目名称 金额
合计   173.19
302 商品和服务支出 173.19
 30201  办公费 12.00
 30205  水费 0.83
 30206  电费 4.00
 30207  邮电费 3.00
 30209  物业管理费  
 30211  差旅费 63.00
 30213  维修(护)费 2.00
 30215  会议费 10.35
 30216  培训费 6.30
 30217  公务接待费 7.65
 30226  劳务费 2.00
 30228  工会经费 4.18
 30229  福利费 14.85
 30239  其他交通费用 2.00
 30297  公务交通补贴 29.51
 30298  不可预见费  
 30299  其他商品和服务支出 11.52

2017年'三公'经费、会议费、培训费支出预算表
市民主党派(民主促进会)(本级) 单位:万元
项目 金额 备注
合计 其中:一般公共预算安排数
一、"三公"经费小计 24.45 24.45  
(一)因公出国(境)费 - -  
(二)公务接待费 24.45 24.45  
(三)公务用车购置及运行维护费      
      1.公务用车购置费      
      2.公务用车运行维护费      
二、会议费 27.35 27.35  
三、培训费 31.3 31.3  
合计 83.1 83.1  
注:单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

 

2017年政府采购预算表
市民主党派(民主促进会)(本级) 单位:万元
采购品目名称 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计
货物类     货物类   8.15
中档照相机 办公设备购置 办公设备购置 中档照相机 网上商城 0.40
中档台式电脑 办公设备购置 办公设备购置 中档台式电脑 网上商城 2.25
中档笔记本电脑 办公设备购置 办公设备购置 中档笔记本电脑 网上商城 4.00
A4打印机 办公设备购置 办公设备购置 A4打印机 网上商城 0.75
彩色打印机 办公设备购置 办公设备购置 彩色打印机 网上商城 0.55
普通传真机 办公设备购置 办公设备购置 普通传真机 网上商城 0.20

2017年财政拨款收支预算总表

市民主党派(民主促进会)(本级) 单位:万元
收入 支出
项目 2017年预算 功能分类 2017年预算 项目分类 2017年预算
一、财政拨款 1,027.67 一、一般公共服务 948.36 一、基本支出 810.96
(一)一般公共预算 1,027.67 二、外交   (一)工资福利支出 444.01
(二)政府性基金预算   三、国防   (二)商品和服务支出 173.19
二、财政专户管理资金   四、公共安全   (三)对个人和家庭补助支出 193.76
    五、教育   二、项目支出 194.21
    六、科学技术   (一)通用项目 29.89
    七、文化体育与传媒   1、资本性项目 8.15
    八、社会保障与就业   2、工作性项目 21.74
    九、社会保险基金支出   3、转移性项目  
    十、医疗卫生   (二)职能项目 159.32
    十一、环境保护   (三)市立项目 5.00
    十二、城乡社区事务      
    十三、农林水事务   三、不可预见费 22.50
    十四、交通运输      
    十五、资源勘探电力信息等事务      
    十六、商业服务业务等事务      
    十七、国债券还本付息支出      
    十八、地震灾后恢复重建支出      
    十九、国土资源气象等事务      
    二十、住房保障支出 79.31    
    二十一、粮油物资储备管理事务      
    二十二、预备费      
    二十三、其他支出      
收入总计 1,027.67 支出总计 1,027.67 支出总计 1,027.67