2015年度市本级部门决算公开表格
发布时间:2019-07-19 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
序号 | 工作表名 |
1 | 表1.2015年市本级部门收支决算总表 |
2 | 表2.2015年市本级部门收入决算总表 |
3 | 表3.2015年市本级部门支出决算总表 |
4 | 表4.2015年市本级部门财政拨款收支决算总表 |
5 | 表5.2015年市本级部门财政拨款支出情况表(功能科目) |
6 | 表6.2015年市本级部门财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
7 | 表7.2015年市本级部门财政拨款政府性基金决算表(功能科目) |
8 | 表8.2015年市本级部门一般公共预算收支总表 |
9 | 表9.2015年市本级部门一般公共预算支出决算表(功能科目) |
10 | 表10.2015年市本级部门一般公共预算基本支出决算表(经济科目) |
11 | 表11.2015年市本级部门一般公共预算机关运行经费决算表(经济科目) |
12 | 表12.2015年市本级部门一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费支出增减变化表 |
市本级部门收支决算总表 | |||||
部门:市民主党派 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1,061.07 | 一、一般公共服务支出 | 1,060.94 | 一、基本支出 | 736.75 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 人员经费 | 660.83 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 75.92 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 328.13 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 三、上缴上级支出 | |||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 四、经营支出 | |||
六、其他收入 | 4.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 支出经济分类 | ||||
十、节能环保支出 | 基本支出和项目支出合计 | 1064.88 | |||
十一、城乡社区支出 | 工资福利支出 | 496.11 | |||
十二、农林水支出 | 商品和服务支出 | 365.54 | |||
十三、交通运输支出 | 对个人和家庭的补助 | 197.75 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 债务利息支出 | ||||
十六、金融支出 | 基本建设支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 其他资本性支出 | 5.47 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 其他支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 3.94 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 1,065.07 | 本年支出合计 | 1,064.88 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
年初结转和结余 | 0.03 | 年末结转和结余 | 0.22 | ||
总计 | 1065.09 | 总计 | 1065.09 |
表2: | ||||||||||
市本级部门收入决算总表 | ||||||||||
部门:市民主党派 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,065.07 | 1,061.07 | 4.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,061.13 | 1,057.13 | 4.00 | ||||||
20123 | 民族事务 | 4.00 | 4.00 | |||||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 4.00 | 4.00 | |||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,057.13 | 1,057.13 | |||||||
2012801 | 行政运行 | 813.27 | 813.27 | |||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 64.73 | 64.73 | |||||||
2012804 | 参政议政 | 171.28 | 171.28 | |||||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 7.85 | 7.85 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 3.94 | 3.94 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.94 | 3.94 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 3.94 | 3.94 | |||||||
表3: | |||||||||
市本级部门支出决算总表 | |||||||||
部门:市民主党派 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,064.88 | 736.75 | 328.13 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,060.94 | 732.81 | 328.13 | |||||
20123 | 民族事务 | 4.00 | 4.00 | ||||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,056.94 | 732.81 | 324.13 | |||||
2012801 | 行政运行 | 813.08 | 730.28 | 82.80 | |||||
2012802 | 一般行政事务管理 | 64.73 | 64.73 | ||||||
2012804 | 参政议政 | 171.28 | 171.28 | ||||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 7.85 | 2.53 | 5.32 | |||||
221 | 住房保障支出 | 3.94 | 3.94 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.94 | 3.94 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 3.94 | 3.94 | ||||||
表4: | |||||||||
市本级部门财政拨款收支决算总表 | |||||||||
部门:市民主党派 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 | ||||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
一、公共预算财政拨款 | 1,061.07 | 一、一般公共服务支出 | 1,056.94 | 1,056.94 | 一、基本支出 | 736.75 | 736.75 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 660.83 | 660.83 | |||||
三、国防支出 | 日常公用经费 | 75.92 | 75.92 | ||||||
四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 324.13 | 324.13 | ||||||
五、教育支出 | 三、上缴上级支出 | ||||||||
六、科学技术支出 | 四、经营支出 | ||||||||
七、文化体育与传媒支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||||||
八、社会保障和就业支出 | |||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 支出经济分类 | ||||||||
十、节能环保支出 | 基本支出和项目支出合计 | 1060.88 | 1060.88 | ||||||
十一、城乡社区支出 | 工资福利支出 | 496.11 | 496.11 | ||||||
十二、农林水支出 | 商品和服务支出 | 361.54 | 361.54 | ||||||
十三、交通运输支出 | 对个人和家庭的补助 | 197.75 | 197.75 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||||||
十五、商业服务业等支出 | 债务利息支出 | ||||||||
十六、金融支出 | 基本建设支出 | ||||||||
十七、援助其他地区支出 | 其他资本性支出 | 5.47 | 5.47 | ||||||
十八、国土海洋气象等支出 | 其他支出 | ||||||||
十九、住房保障支出 | 3.94 | 3.94 | |||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||||
二十一、其他支出 | |||||||||
二十二、债务还本支出 | |||||||||
二十三、债务付息支出 | |||||||||
本年收入合计 | 1,061.07 | 本年支出合计 | 1,060.88 | 1060.88 | 本年支出合计 | 1060.88 | 1060.88 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 0.03 | 年末结转和结余 | 0.22 | 0.22 | |||||
总计 | 1061.09 | 总计 | 1061.09 | 1061.09 |
表5 | ||||
市本级部门财政拨款支出决算表(功能科目) | ||||
部门:市民主党派 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||
项目 | 金 额 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1060.88 |
201 | 一般公共服务支出 | 1056.94 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1056.94 | ||
2012801 | 行政运行 | 813.08 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 64.73 | ||
2012804 | 参政议政 | 171.28 | ||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 7.85 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.94 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.94 | ||
2210203 | 购房补贴 | 3.94 | ||
表6 | |||
市本级部门财政拨款基本支出决算表(经济科目) | |||
部门:市民主党派 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 基本支出决算 | ||
科目代码及名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
合 计 | 736.75 | 660.83 | 75.92 |
工资福利支出(301) | 475.13 | 475.13 | |
(30101)基本工资 | 80.6 | 80.6 | |
(30102)津贴补贴 | 252.36 | 252.36 | |
(30103)奖金 | 102.24 | 102.24 | |
(30104)社会保障缴费 | 39.93 | 39.93 | |
(30106)伙食补助费 | |||
(30107)绩效工资 | |||
(30199)其他工资福利支出 | |||
商品和服务支出(302) | 75.42 | 75.42 | |
其中:(30201)办公费 | 4.92 | 4.92 | |
(30202)印刷费 | |||
(30205)水费 | 0.04 | 0.04 | |
(30206)电费 | 1.78 | 1.78 | |
(30207)邮电费 | 1.32 | 1.32 | |
(30207)物业管理费 | |||
(30211)差旅费 | 29.9 | 29.9 | |
(30212)因公出国(境)费用 | |||
(30215)会议费 | 0.03 | 0.03 | |
(30216)培训费 | 2.41 | 2.41 | |
(30217)公务接待费 | 0.51 | 0.51 | |
(30231)公务用车运行维护费 | 20.19 | 20.19 | |
(30299)其他商品和服务支出 | 0.2 | 0.2 | |
对个人和家庭的补助(303) | 185.69 | 185.69 | |
(30301)离休费 | |||
(30302)退休费 | 95.86 | 95.86 | |
(30303)退职(役)费 | |||
(30304)抚恤金 | 12.81 | 12.81 | |
(30305)生活补助 | 0.2 | 0.2 | |
(30306)救济费 | |||
(30307)医疗费 | |||
(30308)助学金 | |||
(30309)奖励金 | |||
(30310)生产补贴 | |||
(30311)住房公积金 | 53.05 | 53.05 | |
(30312)提租补贴 | 18.26 | 18.26 | |
(30313)购房补贴 | 3.94 | 3.94 | |
(30399)其他对个人和家庭的补助支出 | 1.57 | 1.57 | |
其他资本性支出(310) | 0.5 | 0.5 | |
其中:(31002)办公设备购置 | 0.5 | 0.5 | |
(31003)专用设备购置 | |||
(31013)公务用车购置 | |||
其他支出(399) |
表7 | |||||||||
市本级部门财政拨款政府性基金决算表(功能科目) | |||||||||
部门:市民主党派 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
部门:市民主党派 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | ||||
一、公共预算财政拨款 | 1,061.07 | 一、一般公共服务支出 | 1,056.94 | 1,056.94 | 一、基本支出 | 736.75 | 736.75 |
二、外交支出 | 人员经费 | 660.83 | 660.83 | ||||
三、国防支出 | 日常公用经费 | 75.92 | 75.92 | ||||
四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 324.13 | 324.13 | ||||
五、教育支出 | 三、上缴上级支出 | ||||||
六、科学技术支出 | 四、经营支出 | ||||||
七、文化体育与传媒支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | |||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 支出经济分类 | ||||||
十、节能环保支出 | 基本支出和项目支出合计 | 1060.88 | 1060.88 | ||||
十一、城乡社区支出 | 工资福利支出 | 496.11 | 496.11 | ||||
十二、农林水支出 | 商品和服务支出 | 361.54 | 361.54 | ||||
十三、交通运输支出 | 对个人和家庭的补助 | 197.75 | 197.75 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | 债务利息支出 | ||||||
十六、金融支出 | 基本建设支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | 其他资本性支出 | 5.47 | 5.47 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 其他支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 3.94 | 3.94 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||
二十一、其他支出 | |||||||
二十二、债务还本支出 | |||||||
二十三、债务付息支出 | |||||||
本年收入合计 | 1,061.07 | 本年支出合计 | 1,060.88 | 1060.88 | 本年支出合计 | 1060.88 | 1060.88 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.03 | 年末结转和结余 | 0.22 | 0.22 | |||
总计 | 1061.09 | 总计 | 1061.09 | 1061.09 |
表9 | |||||||
市本级部门一般公共预算收支总表(功能科目) | |||||||
部门:市民主党派 | 金额单位:万元 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 736.75 | 660.83 | 75.92 | 324.13 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 732.81 | 656.89 | 75.92 | 324.13 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 732.81 | 656.89 | 75.92 | 324.13 | ||
2012801 | 行政运行 | 730.28 | 654.35 | 75.92 | 82.8 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 64.73 | |||||
2012804 | 参政议政 | 171.28 | |||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 2.53 | 2.53 | 5.32 | |||
221 | 住房保障支出 | 3.94 | 3.94 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 3.94 | 3.94 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 3.94 | 3.94 |
表10 | |||
市本级部门一般公共预算基本支出决算表(经济科目) | |||
部门:市民主党派 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 基本支出决算 | ||
科目代码及名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
合 计 | 736.75 | 660.83 | 75.92 |
工资福利支出(301) | 475.13 | 475.13 | |
(30101)基本工资 | 80.6 | 80.6 | |
(30102)津贴补贴 | 252.36 | 252.36 | |
(30103)奖金 | 102.24 | 102.24 | |
(30104)社会保障缴费 | 39.93 | 39.93 | |
(30106)伙食补助费 | |||
(30107)绩效工资 | |||
(30199)其他工资福利支出 | |||
商品和服务支出(302) | 75.42 | 75.42 | |
其中:(30201)办公费 | 4.92 | 4.92 | |
(30202)印刷费 | |||
(30205)水费 | 0.04 | 0.04 | |
(30206)电费 | 1.78 | 1.78 | |
(30207)邮电费 | 1.32 | 1.32 | |
(30207)物业管理费 | |||
(30211)差旅费 | 29.9 | 29.9 | |
(30212)因公出国(境)费用 | |||
(30215)会议费 | 0.03 | 0.03 | |
(30216)培训费 | 2.41 | 2.41 | |
(30217)公务接待费 | 0.51 | 0.51 | |
(30231)公务用车运行维护费 | 20.19 | 20.19 | |
(30299)其他商品和服务支出 | 0.2 | 0.2 | |
对个人和家庭的补助(303) | 185.69 | 185.69 | |
(30301)离休费 | |||
(30302)退休费 | 95.86 | 95.86 | |
(30303)退职(役)费 | |||
(30304)抚恤金 | 12.81 | 12.81 | |
(30305)生活补助 | 0.2 | 0.2 | |
(30306)救济费 | |||
(30307)医疗费 | |||
(30308)助学金 | |||
(30309)奖励金 | |||
(30310)生产补贴 | |||
(30311)住房公积金 | 53.05 | 53.05 | |
(30312)提租补贴 | 18.26 | 18.26 | |
(30313)购房补贴 | 3.94 | 3.94 | |
(30399)其他对个人和家庭的补助支出 | 1.57 | 1.57 | |
其他资本性支出(310) | 0.5 | 0.5 | |
其中:(31002)办公设备购置 | 0.5 | 0.5 | |
(31003)专用设备购置 | |||
(31013)公务用车购置 | |||
其他支出(399) |
表11 | |
市本级部门一般公共预算机关运行经费支出决算表 | |
部门:市民主党派 | 金额单位:万元 |
科目代码及名称 | 机关运行经费支出 |
合 计 | 75.42 |
(30201)办公费 | 4.92 |
(30202)印刷费 | |
(30203)咨询费 | |
(30204)手续费 | |
(30205)水费 | 0.04 |
(30206)电费 | 1.78 |
(30207)邮电费 | 1.32 |
(30208)取暖费 | |
(30209)物业管理费 | |
(30211)差旅费 | 29.9 |
(30212)因公出国(境)费用 | |
(30213)维修(护)费 | 1.08 |
(30214)租赁费 | |
(30215)会议费 | 0.03 |
(30216)培训费 | 2.41 |
(30217)公务接待费 | 0.51 |
(30218)专用材料费 | |
(30224)被装购置费 | |
(30225)专用燃料费 | |
(30226)劳务费 | 5.99 |
(30227)委托业务费 | |
(30228)工会经费 | 2.56 |
(30229)福利费 | 4.43 |
(30231)公务用车运行维护费 | 20.19 |
(30239)其他交通费用 | 0.08 |
(30240)税金及附加费用 | |
(30299)其他商品和服务支出 | 0.2 |
注:在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。 |
表12 | ||||
市本级部门一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费支出增减变化表 | ||||
部门:市民主党派 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||
项 目 | 本年决算数 | 同比增减额 | 同比增减变化原因 | 备注 |
一、“三公”经费支出小计 | 49.36 | -7.7 | 原因:厉行节约,规范公务接待,加强公务用车管理,比上年减少一辆汽车 | |
1.因公出国(境)费 | 0 | 0 | 因公出国(境)团组数 0 个 因公出国(境)人次数 0 人 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 20.42 | -7.26 | 原因:加强公务用车管理,比上年减少一辆汽车 | |
其中:(1)公务用车购置费 | 0 | 0 | 公务用车购置数 0 辆 | |
(2)公务用车运行维护费 | 20.42 | -7.26 | 原因:加强公务用车管理,比上年减少一辆汽车 | 公务用车保有量 6 辆 |
3.公务接待费 | 28.94 | -0.43 | 原因:厉行节约,规范公务接待 | 公务接待批次 63 个 公务接待人次 1410 人 |
二、会议费 | 36.4 | 6.26 | 原因:增加《民主》全国发行会议、南通致公成立30周年表彰大会、九三全省机关工作人员会议等 | 会议批次 34 个 会议人次 2200 人 |
三、培训费 | 26.33 | 14.72 | 原因:增加政协委员培训、公务员培训、民进彩虹行动培训四川贵州教师40人一周等培训活动 | 培训批次 20 个 培训人次 320 人 |